Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIII/304/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27.01.2009r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR  XXIII/ 304 /2009

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 27 stycznia 2009 roku

 

 

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), Rada Miejska
w Gryficach u c h w a l a co następuje:

 

 

§ 1.    1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 453.463,30 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Turystyka – Pozostała działalność

630

63095

6629

54.026,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem dział 630

54.026,00

 

Różne rozliczenia – Różne rozliczenia finansowe

758

75814

0970

264.437,30

- wpływy z różnych dochodów

Razem dział 758

264.437,30

 

Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

801

80101

6620

135.000,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem dział 801

135.000,00

 

RAZEM

453.463,30

 

           

 

 

            § 2.     1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 1.679.689,30 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Leśnictwo – Pozostała działalność

020

02095

4300

1.000,00

- zakup usług pozostałych

Razem dział 020

1.000,00

 

Turystyka – Pozostała działalność

630

63095

6059

128.052,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 630

128.052,00

 

Administracja publiczna – Urzędy gmin

750

75023

4210

15.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4270

65.000,00

- zakup usług remontowych

 

 

6060

45.000,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 750

125.000,00

 

Oświata i wychowanie – Szkoły Podstawowe

801

80101

3050

1.200,00

- zasądzone renty

 

 

6050

518.173,20

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 801

519.373,20

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

900

90001

6210

600.000,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

900

90004

4300

25.000,00

- zakup usług pozostałych

Razem dział 900

625.000,00

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki

921

92116

6050

281.264,10

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 921

281.264,10

 

RAZEM

1.679.689,30

 

 

§ 3 Wprowadza się zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej

 

1. Zwiększa się przychody o kwotę 600.000,00 zł

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej

900

90017

6210

600.000,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

RAZEM

600.000,00

 

 

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 600.000,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej

900

90017

6070

600.000,00

- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

RAZEM

600.000,00

 

 

§ 4 Wprowadza się zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

1.      Zwiększa się przychody o kwotę 53.947,44 zł z tego:

a) stan środków na początku roku -    53.947,44 zł

 

2.      Zwiększa się wydatki o kwotę 53.947,44 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

900

90011

4210

48.447,44

- zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4300

5.500,00

- zakup usług pozostałych

RAZEM

53.947,44

 

 

            § 5 Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 226.226,00 z tego:

            - inne źródła (wolne środki) – przychody pozycja 955 226.226,00 zł

 

            § 6 Zmniejsza się rozchody ogółem o kwotę 1.000.000,00 z tego:

 

            - spłaty pożyczek – rozchody pozycja 992      1.000.000,00 zł

 

§ 7 W Uchwale Nr XXII/292/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 3 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały

            Załącznik Nr 5 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

 

            § 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

            § 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

 

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 30-01-2009 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 30-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2009 13:21