Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/324/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31.03.2009r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR  XXVI/ 324 /2009

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 31 marca 2009 roku

 

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a co następuje:

 

            § 1.     1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 175.241,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Różne rozliczenia – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

758

75801

2920

98.093,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa

Razem dział 758

98.093,00

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oczyszczanie miast i wsi

900

90003

2320

77.148,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem dział 900

77.148,00

 

RAZEM

175.241,00

 

 

            § 2.     1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 2.535.163,50 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Rolnictwo i łowiectwo – Melioracje wodne

010

01008

4270

30.000,00

- zakup usług remontowych

Razem dział 010

30.000,00

 

Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

600

60016

6050

469.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

6210

607.000,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Razem dział 600

1.076.000,00

 

Gospodarka mieszkaniowa – Towarzystwa budownictwa społecznego

700

70021

4430

20.320,00

- różne opłaty i składki

Razem dział 700

20.320,00

 

Administracja publiczna – Urzędy gmin

750

75023

6050

15.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

6060

60.000,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 750

75.000,00

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne

754

75412

6060

200.000,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne

Razem dział 754

200.000,00

 

Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

801

80101

4010

55.400,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4270

70.000,00

- zakup usług remontowych

 

 

6050

210.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem rozdział 80101

335.400,00

 

Oświata i wychowanie – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

801

80103

3020

1.500,00

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

 

 

4110

3.000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

Razem rozdział 80103

4.500,00

 

Oświata i wychowanie – Gimnazja

801

80110

4270

60.000,00

- zakup usług remontowych

Razem rozdział 80110

60.000,00

 

Oświata i wychowanie – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

801

80114

4010

10.000,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4300

24.093,00

- zakup usług pozostałych

Razem rozdział 80114

34.093,00

 

Razem dział 801

433.993,00

 

Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851

85154

4210

4.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4270

29.602,50

- zakup usług remontowych

 

 

4300

5.000,00

- zakup usług pozostałych

Razem dział 851

38.602,50

 

Pomoc społeczna – Pozostała działalność

852

85295

3110

50.000,00

- świadczenia społeczne

Razem dział 852

50.000,00

 

Edukacyjna opieka wychowawcza – Świetlice szkolne

854

85401

4010

3.000,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4110

1.000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

4120

100,00

- składki na Fundusz Pracy

Razem dział 854

4.100,00

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

900

90001

6210

100.000,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oczyszczanie miast i wsi

900

90003

4300

77.148,00

- zakup usług pozostałych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oświetlenie ulic, placów i dróg

900

90015

6050

200.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

900

90095

4300

50.000,00

- zakup usług pozostałych

Razem dział 900

427.148,00

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

921

92109

2480

50.000,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność

921

92195

4300

10.000,00

- zakup usług pozostałych

Razem dział 921

60.000,00

 

Kultura fizyczna i sport – Obiekty sportowe

926

92601

4300

20.000,00

- zakup usług pozostałych

 

 

6050

100.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 926

120.000,00

 

RAZEM

2.535.163,50

 

 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 1.027.000,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

600

60016

6050

1.027.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 600

1.027.000,00

 

RAZEM

1.027.000,00

 

 

            § 3 Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 1.332.922,50 z tego:

            - inne źródła (wolne środki) – przychody pozycja 955 1.332.922,50 zł


§ 4 Wprowadza się zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej

a) Zwiększa się przychody o kwotę 707.000 zł

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej

900

90017

6210

707.000

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

RAZEM

707.000

 

 

b) Zwiększa się wydatki o kwotę 707.000 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej

900

90017

6070

707.000

- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

RAZEM

707.000

 

 

§ 5 W Uchwale Nr XXII/292/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 3 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały

 

            § 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

            § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

 

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 15-04-2009 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 15-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2009 13:29