eBoi
Jak załatwić sprawę?
Uchwała Nr XXVIII/343/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19.05.2009r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.
UCHWAŁA NR XXVIII/ 343 /2009
RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH
z dnia 19 maja 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 189.547,50 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Transport i łączność – Drogi publiczne powiatowe |
||||
600
|
60014
|
2320 |
76.011,50
|
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
Razem dział 600 |
76.011,50
|
|
||
Działalność usługowa – Plany zagospodarowania przestrzennego |
||||
710
|
71004
|
2320 |
81.849,00
|
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
Razem dział 710 |
81.849,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe |
||||
801
|
80101
|
0690 |
129,00
|
- wpływy z różnych opłat |
|
|
0750 |
11.537,00
|
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0830 |
620,00
|
- wpływy z usług |
|
|
0970 |
915,00
|
- wpływy z różnych dochodów |
Razem rozdział 80101 |
13.201,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Gimnazja |
||||
801
|
80110
|
0690 |
26,00
|
- wpływy z różnych opłat |
|
|
0750 |
7.100,00
|
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
Razem rozdział 80110 |
7.126,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół |
||||
801
|
80114
|
0750 |
560,00
|
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
Razem rozdział 80114 |
560,00
|
|
||
Razem dział 801 |
20.887,00
|
|
||
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Biblioteki |
||||
921
|
92116
|
2320 |
10.800,00
|
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
Razem dział 921 |
10.800,00
|
|
||
RAZEM |
189.547,50
|
|
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 1.386.102,20 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Transport i łączność – Drogi publiczne powiatowe |
||||
600
|
60014
|
4270 |
76.011,50
|
- zakup usług remontowych |
Razem rozdział 60014 |
76.011,50
|
|
||
Transport i łączność – Drogi publiczne gminne |
||||
600
|
60016
|
6050 |
25.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
65.000,00
|
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem rozdział 60016 |
90.000,00
|
|
||
Razem dział 600 |
166.011,50
|
|
||
Gospodarka mieszkaniowa – Towarzystwa budownictwa społecznego |
||||
700
|
70021
|
4430 |
1.613,00
|
- różne opłaty i składki |
Razem rozdział 70021 |
1.613,00
|
|
||
Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność |
||||
700
|
70095
|
4150 |
276.726,70
|
- dopłaty w spółkach prawa handlowego |
|
|
6300 |
20.000,00
|
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
Razem rozdział 70095 |
296.726,70
|
|
||
Razem dział 700 |
298.339,70
|
|
||
Działalność usługowa – Plany zagospodarowania przestrzennego |
||||
710
|
71004
|
4300 |
81.849,00
|
- zakup usług pozostałych |
Razem dział 710 |
81.849,00
|
|
||
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy wojewódzkie policji |
||||
754
|
75404
|
3000 |
10.000,00
|
- wpłaty jednostek na fundusz celowy |
|
|
4300 |
6.000,00
|
- zakup usług pozostałych |
Razem rozdział 75404 |
16.000,00
|
|
||
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność |
||||
754
|
75495
|
6050 |
50.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem rozdział 75495 |
50.000,00
|
|
||
Razem dział 754 |
66.000,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe |
||||
801
|
80101
|
4210 |
37.201,00
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4240 |
1.000,00
|
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
|
4270 |
110.000,00
|
- zakup usług remontowych |
|
|
6050 |
50.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem rozdział 80101 |
198.201,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Przedszkola |
||||
801
|
80104
|
2510 |
202.000,00
|
- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
|
|
6210 |
18.000,00
|
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
Razem rozdział 80104 |
220.000,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Gimnazja |
||||
801
|
80110
|
4210 |
7.126,00
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4270 |
70.000,00
|
- zakup usług remontowych |
Razem rozdział 80110 |
77.126,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół |
||||
801
|
80114
|
4260 |
560,00
|
- zakup energii |
Razem rozdział 80114 |
560,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Szkoły zawodowe |
||||
801
|
80130
|
2320 |
4.200,00
|
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
Razem rozdział 80130 |
4.200,00
|
|
||
Razem dział 801 |
500.087,00
|
|
||
Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
||||
851
|
85154
|
4300 |
60,00
|
- zakup usług pozostałych |
Razem dział 851 |
60,00
|
|
||
Pomoc społeczna – Ośrodki pomocy społecznej |
||||
852
|
85219
|
4010 |
17.640,00
|
- wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4110 |
2.775,00
|
- składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4120 |
432,00
|
- składki na Fundusz Pracy |
|
|
4440 |
1.000,00
|
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
Razem dział 852 |
21.847,00
|
|
||
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka odpadami |
||||
900
|
90002
|
6210 |
198.372,00
|
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady gospodarki komunalnej |
||||
900
|
90017
|
6210 |
12.736,00
|
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
Razem dział 900 |
211.108,00
|
|
||
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Biblioteki |
||||
921
|
92116
|
2480 |
10.800,00
|
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
Razem dział 921 |
10.800,00
|
|
||
Kultura fizyczna i sport – Obiekty sportowe |
||||
926
|
92601
|
6050 |
30.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem dział 926 |
30.000,00
|
|
||
RAZEM |
1.386.102,20
|
|
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 919.768,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Transport i łączność – Drogi publiczne gminne |
||||
600
|
60016
|
6210 |
100.000,00
|
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
Razem dział 600 |
100.000,00
|
|
||
Obsługa długu publicznego – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
||||
757
|
75704
|
8020 |
85.000,00
|
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
Razem dział 757 |
85.000,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
||||
801
|
80103
|
4210 |
25.000,00
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4270 |
50.000,00
|
- zakup usług remontowych |
Razem rozdział 80103 |
75.000,00
|
|
||
Oświata i wychowanie - Przedszkola |
||||
801
|
80104
|
2540 |
131.396,00
|
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
|
|
6050 |
430.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem rozdział 80104 |
561.396,00
|
|
||
Razem dział 801 |
636.396,00
|
|
||
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady gospodarki komunalnej |
||||
900
|
90017
|
6210 |
98.372,00
|
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
Razem dział 900 |
98.372,00
|
|
||
RAZEM |
919.768,00
|
|
§ 3 Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 276.786,70 z tego:
- inne źródła (wolne środki) – przychody pozycja 955 276.786,70 zł
§ 4 Wprowadza się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych
1. Zakład Gospodarki Komunalnej
a) Zwiększa się przychody o kwotę 211.108,00 zł
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej |
||||
900
|
90017
|
6210 |
211.108,00
|
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
RAZEM
|
211.108,00
|
|
b) Zmniejsza się przychody o kwotę 198.372,00 zł
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej |
||||
900
|
90017
|
6210 |
198.372,00
|
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
RAZEM
|
198.372,00
|
|
c) Zwiększa się wydatki o kwotę 211.108,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej |
||||
900
|
90017
|
6070 |
198.372,00
|
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych |
|
|
6080 |
12.736,00
|
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych |
RAZEM
|
211.108,00
|
|
d) Zmniejsza się wydatki o kwotę 198.372,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej |
||||
900
|
90017
|
6070 |
198.372,00
|
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych |
RAZEM
|
198.372,00
|
|
2. Przedszkole Nr 1
a) Zwiększa się przychody o kwotę 64.000,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Oświata i wychowanie – Przedszkola |
||||
801
|
80104
|
2510 |
64.000,00
|
- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
RAZEM
|
64.000,00
|
|
b) Zmniejsza się przychody o kwotę 3.779,00 zł z tego:
- stan środków obrotowych na początku roku – 3.779,00 zł
c) Zwiększa się wydatki o kwotę 64.000,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Oświata i wychowanie – Przedszkola |
||||
801
|
80104
|
4270 |
64.000,00
|
- zakup usług remontowych |
RAZEM
|
64.000,00
|
|
d) Zmniejsza się wydatki o kwotę 3.779,00 zł z tego:
- stan środków obrotowych na koniec roku – 3.779,00 zł
3. Przedszkole Nr 2
a) Zwiększa się przychody o kwotę 156.000,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Oświata i wychowanie – Przedszkola |
||||
801
|
80104
|
2510 |
138.000,00
|
- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
|
|
6210 |
18.000,00
|
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
RAZEM
|
156.000,00
|
|
b) Zmniejsza się przychody o kwotę 14.074,00 zł z tego:
- stan środków obrotowych na początek roku – 14.074,00 zł
c) Zwiększa się wydatki o kwotę 156.000,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Oświata i wychowanie – Przedszkola |
||||
801
|
80104
|
4210 |
74.000,00
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4270 |
64.000,00
|
- zakup usług remontowych |
|
|
6080 |
18.000,00
|
- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych |
RAZEM
|
156.000,00
|
|
d) Zmniejsza się wydatki o kwotę 14.074,00 zł z tego:
- stan środków obrotowych na koniec roku – 14.074,00 zł
§ 5 W Uchwale Nr XXII/292/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:
Załącznik Nr 3 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały
Załącznik Nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały
§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Błysz
Sporządziła: Małgorzata Gołąb
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Małgorzata Gołąb | 19-06-2009 11:21 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Gołąb | 19-06-2009 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 19-06-2009 11:21 |