Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2009r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice
za II kw. 2009r.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2009

Wykonanie
za II kw. 2009r.

% wykonania

1

2

3

4

1. Dochody ogółem

55.702.799,49

28.424.038,89

51,03

1.1 Dochody własne z  

tego:

27.856.251,34

12.121.155,72

47,10

-pod. dochodowy od osób fizycznych

10.322.774,00

4.164.872,00

40,35

-pod. dochodowy od osób prawnych

450.000,00

219.468,68

48,77

-pod. rolny

1.218.000,00

733.366,51

60,21

-pod. od nieruchomości

7.927.271,00

4.153.533,74

52,40

-pod. leśny

127.000,00

69.987,86

55,11

-pod. od środków transportowych

767.000,00

352.802,69

46,00

-wpływy z karty podatkowej

40.000,00

1.207,51

3,02

-pod. od spadków i darowizn

65.000,00

20.971,33

32,26

-opłata skarbowa

843.000,00

313.964,90

37,24

-podatek od czynności cywilnoprawnych

640.000,00

309.696,69

48,39

-wpływy ze sprzedaży

2.652.899,34

709.503,73

26,74

- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

500.000,00

371.078,70

74,22

-pozostałe dochody

2.303.307,00

1.700.701,38

73,84

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

13.117.198,45

6.742.577,45

51,40

-na zadania z zakresu administracji rządowej

11.519.579,45

5.814.185,45

50,47

-na zadania własne

1.597.619,00

928.392,00

58,11

1.3 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

321.013,00

66.968,52

20,86

1.4 Dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej

245.808,50

31.116,00

12,66

1.5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

152.809,20

152.809,20

100,00

1.6 Subwencje ogólne

14.009.719,00

8.309.412,00

59,31

-część oświatowa

11.067.754,00

6.838.428,00

61,79

-część równoważąca

952.535,00

476.268,00

50,00

-część wyrównawcza

1.989.430,00

994.716,00

50,00

 

KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2009

Wykonanie za II kw. 2009r.

% wykonania

Wydatki ogółem wynoszą

64.589.875,65

26.465.816,71

40,98

1. Edukacja

20.271.150,20

9.866.499,39

48,67

2. Pomoc Społeczna

15.750.791,20

7.252.070,88

46,04

3. Gospodarka mieszkaniowa

1.661.967,70

623.418,44

37,51

4. Gospodarka komunalna

5.461.937,00

1.800.598,81

32,97

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.298.004,17

1.006.097,53

43,78

6. Ochrona zdrowia

562.412,50

178.056,93

31,66

7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa

927.992,00

302.992,18

32,65

8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa

17.655.620,88

5.436.082,55

30,79

KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na rok 2009

Wykonanie za II kw. 2009r.

A. DOCHODY

55.702.799,49

28.424.038,89

B. WYDATKI

64.589.875,65

26.465.816,71

B1. Wydatki bieżące

51.185.873,28

24.018.587,76

B2. Wydatki majątkowe

13.404.002,37

2.447.228,95

NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-8.887.076,16

1.958.222,18

Gryfice dnia 30.07.2009

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 30-07-2009 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 30-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-07-2009 13:01