Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXX/372/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8.09.2009r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR  XXX / 372 /2009

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 8 września 2009 roku

 

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Gryficach
u c h w a l a co następuje:

 

            § 1.     1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 1.940.429,76 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

600

60016

6620

200.000,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem dział 600

200.000,00

 

Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

0690

400,00

- wpływy z różnych opłat

 

 

0760

18.000,00

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

 

0920

1.200,00

- pozostałe odsetki

 

 

0970

25.500,00

- wpływ z różnych dochodów

Razem dział 700

45.100,00

 

Administracja publiczna – Urzędy gmin

750

75023

0970

14.000,00

- wpływ z różnych dochodów

Razem dział 750

14.000,00

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Straż Miejska

754

75416

0570

10.000,00

- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Razem dział 754

10.000,00

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756

75615

0910

41.500,00

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i połat

Razem rozdział 75615

41.500,00

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

756

75616

0320

76.666,74

- podarek rolny

 

 

0690

1.800,00

- wpływy z różnych opłat

Razem rozdział 75616

78.466,74

 

Razem dział 756

119.966,74

 

Różne rozliczenia – Różne rozliczenia finansowe

758

75814

0970

1.499.455,02

- wpływy z różnych dochodów

Razem dział 758

1.499.455,02

 

Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

801

80101

0690

106,00

- wpływy z różnych opłat

 

 

0750

3.489,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

0830

78,00

- wpływy z usług

 

 

0970

6.753,00

- wpływy z różnych dochodów

Razem rozdział 80101

10.426,00

 

Oświata i wychowanie – Gimnazja

801

80110

0690

26,00

- wpływy z różnych opłat

 

 

0750

2.000,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

0970

19,00

- wpływy z różnych dochodów

Razem rozdział 80110

2.045,00

 

Oświata i wychowanie – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

801

80114

0750

420,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Razem rozdział 80114

420,00

 

Oświata i wychowanie – Pozostała działalność

801

80195

6330

8.000,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Razem rozdział 80195

8.000,00

 

Razem dział 801

20.891,00

 

Pomoc społeczna – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

852

85212

2360

17.500,00

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Razem dział 852

17.500,00

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady gospodarki komunalnej

900

90017

0870

13.517,00

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Razem dział 900

13.517,00

 

RAZEM

1.940.429,76

 

 

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 3.352.827,16 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700

70005

0470

150.000,00

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

 

 

0770

1.627.827,16

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Razem dział 700

1.777.827,16

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

756

75601

0350

20.000,00

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

756

75615

0500

40.000,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

756

75621

0010

1.500.000,00

- podatek dochodowy od osób fizycznych

Razem dział 756

1.560.000,00

 

Pomoc społeczna – Domy pomocy społecznej

852

85202

0830

15.000,00

- wpływy z usług

Razem dział 852

15.000,00

 

RAZEM

3.352.827,16

 

 

            § 2.     1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 1.977.102,58 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Rolnictwo łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

010

01010

4170

1.700,00

- wynagrodzenia bezosobowe

 

 

6059

10.980,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 010

12.680,00

 

Transport i łączność – Drogi publiczne powiatowe

600

60014

6620

200.000,00

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

600

60016

6059

400.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 600

600.000,00

 

Turystyka – Pozostała działalność

630

63095

6059

971.916,50

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 630

971.916,50

 

Administracja publiczna – Urzędy gmin

750

75023

4300

99.988,29

- zakup usług pozostałych

Razem dział 750

99.988,29

 

Bezpieczeństwo publiczne – Ochotnicze straże pożarne

754

75412

6060

8.374,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 754

8.374,00

 

Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

801

80101

4210

12.426,00

- zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4260

2.000,00

- zakup energii

 

 

4270

3.000,00

- zakup usług remontowych

Razem rozdział 80101

17.426,00

 

Oświata i wychowanie – Przedszkola

801

80104

2510

88.700,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

Razem rozdział 80104

88.700,00

 

Oświata i wychowanie – Gimnazja

801

80110

4210

2.045,00

- zakup materiałów i wyposażenia

Razem rozdział 80110

2.045,00

 

Oświata i wychowanie – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

801

80114

4260

420,00

- zakup energii

Razem rozdział 80114

420,00

 

Oświata i wychowanie – Pozostała działalność

801

80195

6050

16.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem rozdział 80195

16.000,00

 

Razem dział 801

124.591,00

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność

853

85395

4560

2.360,00

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

 

 

4988

13.168,87

- zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską

 

 

4989

2.323,92

- zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską

Razem dział 853

17.852,79

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

900

90004

4300

43.000,00

- zakup usług pozostałych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakład Gospodarki Komunalnej

900

90017

6210

72.100,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycje i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Razem dział 900

115.100,00

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Biblioteki

921

92116

2480

3.000,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Razem dział 921

3.000,00

 

Kultura fizyczna i sport – Obiekty sportowe

926

92601

4270

3.600,00

- zakup usług remontowych

 

 

6050

20.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 926

23.600,00

 

RAZEM

1.977.102,58

 

 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 3.263.079,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

600

60016

6059

1.262.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

6210

76.600,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycje i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Razem dział 600

1.338.600,00

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Pozostała działalność

754

75495

6050

50.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 754

50.000,00

 

Oświata i wychowanie – Przedszkola

801

80104

2540

108.979,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Razem dział 801

108.979,00

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakład Gospodarki Komunalnej

900

90017

6210

38.500,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycje i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

900

90095

6050

227.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 900

265.500,00

 

Kultura fizyczna i sport – Obiekty sportowe

926

92601

6059

1.500.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 926

1.500.000,00

 

RAZEM

3.263.079,00

 

 

            § 3 Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 126.420,98 z tego:

            - inne źródła (wolne środki) – przychody pozycja 955 126.420,98 zł

 

§ 4 Wprowadza się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych

1. Zakład Gospodarki Komunalnej

a) Zwiększa się przychody o kwotę 72.100,00 zł

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej

900

90017

6210

72.100,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

RAZEM

72.100,00

 

 

b) Zmniejsza się przychody o kwotę 115.100,00 zł

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej

900

90017

6210

115.100,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

RAZEM

115.100,00

 

 

c) Zwiększa się wydatki o kwotę 72.100,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej

900

90017

6080

72.100,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

RAZEM

72.100,00

 

 

d) Zmniejsza się wydatki o kwotę 115.100,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej

900

90017

6070

115.100,00

- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

RAZEM

115.100,00

 

 

            2. Przedszkole Nr 2

            a) Zwiększa się przychody o kwotę 88.700,00 zł z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Oświata i wychowanie – Przedszkola

801

80104

2510

88.700,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

RAZEM

88.700,00

 

 

            b) Zwiększa się wydatki o kwotę 88.700,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Oświata i wychowanie – Przedszkola

801

80104

4010

68.700,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

4270

20.000,00

- zakup usług remontowych

RAZEM

88.700,00

 

 

§ 5 W Uchwale Nr XXII/292/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 3 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 5 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały

 

            § 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

            § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 

Stanisław Błysz

 

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 16-09-2009 08:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 16-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2009 08:21