eBoi
Jak załatwić sprawę?
Uchwała Nr XXXII/389/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27.10.2009r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok
UCHWAŁA NR XXXII / 389 /2009
RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH
z dnia 27 października 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Gryficach
u c h w a l a co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 194.300,20 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Rolnictwo łowiectwo – Pozostała działalność |
||||
010
|
01095
|
0970 |
10.000,00
|
- wpływy z różnych dochodów |
Razem dział 010 |
10.000,00
|
|
||
Różne rozliczenia – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
||||
758
|
75801
|
2920 |
27.500,00
|
- subwencje ogólne z budżetu państwa |
Razem dział 758 |
27.500,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe |
||||
801
|
80101
|
0750 |
974,00
|
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
|
|
0830 |
151,00
|
- wpływy z usług |
|
|
0970 |
600,00
|
- wpływy z różnych dochodów |
Razem rozdział 80101 |
1.725,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Gimnazja |
||||
801
|
80110
|
0690 |
26,00
|
- wpływy z różnych opłat |
|
|
0750 |
1.600,00
|
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
Razem rozdział 80110 |
1.626,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół |
||||
801
|
80114
|
0750 |
140,00
|
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
Razem rozdział 80114 |
140,00
|
|
||
Razem dział 801 |
3.491,00
|
|
||
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność |
||||
853
|
85395
|
2328 |
144.319,80
|
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
|
|
2329 |
8.489,40
|
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
Razem dział 853 |
152.809,20
|
|
||
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność |
||||
921
|
92195
|
0960 |
500,00
|
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
Razem dział 921 |
500,00
|
|
||
RAZEM |
194.300,20
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność |
||||
853
|
85395
|
2708 |
144.319,80
|
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
|
|
2709 |
8.489,40
|
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
Razem dział 853 |
152.809,20
|
|
||
RAZEM |
152.809,20
|
|
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 563.236,22 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Rolnictwo łowiectwo – Melioracje wodne |
||||
010
|
01008
|
4270 |
40.000,00
|
- zakup usług remontowych |
Rolnictwo łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
||||
010
|
01010
|
6050 |
6.500,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Rolnictwo łowiectwo – Pozostała działalność |
||||
010
|
01095
|
4210 |
10.000,00
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
Razem dział 010 |
56.500,00
|
|
||
Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność |
||||
700
|
70095
|
4270 |
5.000,00
|
- zakup usług remontowych |
Razem dział 700 |
5.000,00
|
|
||
Administracja publiczna – Urzędy gmin |
||||
750
|
75023
|
6050 |
120.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem dział 750 |
120.000,00
|
|
||
Bezpieczeństwo publiczne – Ochotnicze straże pożarne |
||||
754
|
75412
|
4010 |
8.000,00
|
- wynagrodzenia osobowe pracowników |
Bezpieczeństwo publiczne – Straż Miejska |
||||
754
|
75416
|
6060 |
5.000,00
|
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
Bezpieczeństwo publiczne – Pozostała działalność |
||||
754
|
75495
|
4300 |
12.400,00
|
- zakup usług pozostałych |
Razem dział 754 |
25.400,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe |
||||
801
|
80101
|
4210 |
5.133,00
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4260 |
600,00
|
- zakup energii |
|
|
4270 |
14.400,00
|
- zakup usług remontowych |
|
|
4300 |
504,00
|
- zakup usług pozostałych |
|
|
6050 |
10.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem rozdział 80101 |
30.637,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Gimnazja |
||||
801
|
80110
|
4210 |
126,00
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4260 |
1.000,00
|
- zakup energii |
|
|
4270 |
27.500,00
|
- zakup usług remontowych |
|
|
4750 |
500,00
|
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
Razem rozdział 80110 |
29.126,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół |
||||
801
|
80114
|
4300 |
140,00
|
- zakup usług pozostałych |
Razem rozdział 80114 |
140,00
|
|
||
Razem dział 801 |
59.903,00
|
|
||
Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
||||
851
|
85154
|
4210 |
10.928,00
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
Razem dział 851 |
10.928,00
|
|
||
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakład Gospodarki Komunalnej |
||||
900
|
90017
|
6210 |
200.000,00
|
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycje i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |
Razem dział 900 |
200.000,00
|
|
||
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
||||
921
|
92109
|
2480 |
20.000,00
|
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
|
|
4270 |
15.000,00
|
- zakup usług remontowych |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność |
||||
921
|
92195
|
4300 |
500,00
|
- zakup usług pozostałych |
Razem dział 921 |
35.500,00
|
|
||
Kultura fizyczna i sport – Obiekty sportowe |
||||
926
|
92601
|
6050 |
30.005,22
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Kultura fizyczna i sport – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
||||
926
|
92605
|
2820 |
20.000,00
|
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
Razem dział 926 |
50.005,22
|
|
||
RAZEM |
563.236,22
|
|
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 521.745,22 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Rolnictwo łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
||||
010
|
01010
|
6059 |
200.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem dział 010 |
200.000,00
|
|
||
Transport i łączność – Drogi publiczne gminne |
||||
600
|
60016
|
6060 |
65.000,00
|
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem dział 600 |
65.000,00
|
|
||
Administracja publiczna – Urzędy gmin |
||||
750
|
75023
|
4270 |
120.000,00
|
- zakup usług remontowych |
Razem dział 750 |
120.000,00
|
|
||
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne |
||||
754
|
75412
|
4270 |
8.000,00
|
- zakup usług remontowych |
Razem dział 754 |
8.000,00
|
|
||
Obsługa długu publicznego – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego |
||||
757
|
75704
|
8020 |
51.305,22
|
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń |
Razem dział 757 |
51.305,22
|
|
||
Oświata i wychowanie – Szkoły Podstawowe |
||||
801
|
80101
|
6050 |
4.512,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem dział 801 |
4.512,00
|
|
||
Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
||||
851
|
85154
|
2820 |
8.000,00
|
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|
|
6050 |
2.928,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowuch |
Razem dział 851 |
10.928,00
|
|
||
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność |
||||
900
|
90095
|
4210 |
10.000,00
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
Razem dział 900 |
10.000,00
|
|
||
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki |
||||
921
|
92116
|
6050 |
32.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem dział 921 |
32.000,00
|
|
||
Kultura fizyczna i sport – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
||||
926
|
92605
|
2820 |
20.000,00
|
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
Razem dział 926 |
20.000,00
|
|
||
RAZEM |
521.745,22
|
|
§ 3 Wprowadza się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych
1. Zakład Gospodarki Komunalnej
a) Zwiększa się przychody o kwotę 200.000,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej |
||||
900
|
90017
|
6210 |
200.000,00
|
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
RAZEM
|
200.000,00
|
|
b) Zmniejsza się przychody o kwotę 183.833,05 zł z tego:
Stan środków obrotowych na początek roku 183.833,05 zł
c) Zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej |
||||
900
|
90017
|
6070 |
200.000,00
|
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych |
RAZEM
|
200.000,00
|
|
d) Zmniejsza się wydatki o kwotę 183.833,05 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej |
||||
900
|
90017
|
4210 |
183.833,05
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
RAZEM
|
183.833,05
|
|
2. Przedszkole Nr 1
a) Zwiększa się przychody o kwotę 22.500,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Oświata i wychowanie – Przedszkola |
||||
801
|
80104
|
0830 |
22.500,00
|
- wpływy z usług |
RAZEM
|
22.500,00
|
|
b) Zwiększa się wydatki o kwotę 22.500,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Oświata i wychowanie – Przedszkola |
||||
801
|
80104
|
4210 |
21.000,00
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4220 |
1.500,00
|
- zakup środków żywności |
RAZEM
|
22.500,00
|
|
2. Przedszkole Nr 2
a) Zwiększa się przychody o kwotę 61.000,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Oświata i wychowanie – Przedszkola |
||||
801
|
80104
|
0830 |
61.000,00
|
- wpływy z usług |
RAZEM
|
61.000,00
|
|
b) Zwiększa się wydatki o kwotę 61.000,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Oświata i wychowanie – Przedszkola |
||||
801
|
80104
|
4210 |
11.500,00
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4220 |
22.000,00
|
- zakup środków żywności |
|
|
4260 |
25.000,00
|
- zakup energii |
|
|
4300 |
2.500,00
|
- zakup usług pozostałych |
RAZEM
|
61.000,00
|
|
§ 4 Wprowadza się zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
1. Zwiększa się przychody o kwotę 50.000,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
||||
900
|
90011
|
0530 |
1.600,00
|
- przychody z tytułu zagospodarowania odpadów |
|
|
0690 |
48.400,00
|
- wpływy z różnych opłat |
RAZEM
|
50.000,00
|
|
2. Zwiększa się wydatki o kwotę 240.000,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
||||
900
|
90011
|
4210 |
50.000,00
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
6260 |
190.000,00
|
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
RAZEM
|
240.000,00
|
|
3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 190.000,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
||||
900
|
90011
|
6110 |
110.000,00
|
- wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
|
|
6120 |
80.000,00
|
- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych |
RAZEM
|
190.000,00
|
|
§ 5 W Uchwale Nr XXII/292/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:
Załącznik Nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały
Załącznik Nr 5 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały
§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Błysz
Sporządziła: Małgorzata Gołąb
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Małgorzata Gołąb | 26-11-2009 08:19 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Gołąb | 26-11-2009 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 26-11-2009 08:19 |