Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/389/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27.10.2009r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok

UCHWAŁA NR  XXXII / 389 /2009

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 27 października 2009 roku

 

 

 

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miejska w Gryficach
u c h w a l a co następuje:

 

 

 

            § 1.     1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 194.300,20 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Rolnictwo łowiectwo – Pozostała działalność

010

01095

0970

10.000,00

- wpływy z różnych dochodów

Razem dział 010

10.000,00

 

Różne rozliczenia – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

758

75801

2920

27.500,00

- subwencje ogólne z budżetu państwa

Razem dział 758

27.500,00

 

Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

801

80101

0750

974,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

0830

151,00

- wpływy z usług

 

 

0970

600,00

- wpływy z różnych dochodów

Razem rozdział 80101

1.725,00

 

Oświata i wychowanie – Gimnazja

801

80110

0690

26,00

- wpływy z różnych opłat

 

 

0750

1.600,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Razem rozdział 80110

1.626,00

 

Oświata i wychowanie – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

801

80114

0750

140,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Razem rozdział 80114

140,00

 

Razem dział 801

3.491,00

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność

853

85395

2328

144.319,80

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

2329

8.489,40

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem dział 853

152.809,20

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność

921

92195

0960

500,00

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Razem dział 921

500,00

 

RAZEM

194.300,20

 

 

 

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 152.809,20 zł z tego:

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność

853

85395

2708

144.319,80

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 

 

2709

8.489,40

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Razem dział 853

152.809,20

 

RAZEM

152.809,20

 

 

 

            § 2.     1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 563.236,22 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Rolnictwo łowiectwo – Melioracje wodne

010

01008

4270

40.000,00

- zakup usług remontowych

Rolnictwo łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

010

01010

6050

6.500,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Rolnictwo łowiectwo – Pozostała działalność

010

01095

4210

10.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

Razem dział 010

56.500,00

 

Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność

700

70095

4270

5.000,00

- zakup usług remontowych

Razem dział 700

5.000,00

 

Administracja publiczna – Urzędy gmin

750

75023

6050

120.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 750

120.000,00

 

Bezpieczeństwo publiczne – Ochotnicze straże pożarne

754

75412

4010

8.000,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników

Bezpieczeństwo publiczne – Straż Miejska

754

75416

6060

5.000,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Bezpieczeństwo publiczne – Pozostała działalność

754

75495

4300

12.400,00

- zakup usług pozostałych

Razem dział 754

25.400,00

 

Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

801

80101

4210

5.133,00

- zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4260

600,00

- zakup energii

 

 

4270

14.400,00

- zakup usług remontowych

 

 

4300

504,00

- zakup usług pozostałych

 

 

6050

10.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem rozdział 80101

30.637,00

 

Oświata i wychowanie – Gimnazja

801

80110

4210

126,00

- zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4260

1.000,00

- zakup energii

 

 

4270

27.500,00

- zakup usług remontowych

 

 

4750

500,00

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Razem rozdział 80110

29.126,00

 

Oświata i wychowanie – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

801

80114

4300

140,00

- zakup usług pozostałych

Razem rozdział 80114

140,00

 

Razem dział 801

59.903,00

 

Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851

85154

4210

10.928,00

- zakup materiałów i wyposażenia

Razem dział 851

10.928,00

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakład Gospodarki Komunalnej

900

90017

6210

200.000,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycje i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

Razem dział 900

200.000,00

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

921

92109

2480

20.000,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

 

 

4270

15.000,00

- zakup usług remontowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność

921

92195

4300

500,00

- zakup usług pozostałych

Razem dział 921

35.500,00

 

Kultura fizyczna i sport – Obiekty sportowe

926

92601

6050

30.005,22

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kultura fizyczna i sport – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

926

92605

2820

20.000,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Razem dział 926

50.005,22

 

RAZEM

563.236,22

 

 

 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 521.745,22 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Rolnictwo łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

010

01010

6059

200.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 010

200.000,00

 

Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

600

60016

6060

65.000,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 600

65.000,00

 

Administracja publiczna – Urzędy gmin

750

75023

4270

120.000,00

- zakup usług remontowych

Razem dział 750

120.000,00

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne

754

75412

4270

8.000,00

- zakup usług remontowych

Razem dział 754

8.000,00

 

Obsługa długu publicznego – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

757

75704

8020

51.305,22

- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

Razem dział 757

51.305,22

 

Oświata i wychowanie – Szkoły Podstawowe

801

80101

6050

4.512,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 801

4.512,00

 

Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

851

85154

2820

8.000,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

 

6050

2.928,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowuch

Razem dział 851

10.928,00

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

900

90095

4210

10.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

Razem dział 900

10.000,00

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Biblioteki

921

92116

6050

32.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 921

32.000,00

 

Kultura fizyczna i sport – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

926

92605

2820

20.000,00

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Razem dział 926

20.000,00

 

RAZEM

521.745,22

 

 

§ 3 Wprowadza się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych

1. Zakład Gospodarki Komunalnej

a) Zwiększa się przychody o kwotę 200.000,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej

900

90017

6210

200.000,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

RAZEM

200.000,00

 

 

b) Zmniejsza się przychody o kwotę 183.833,05 zł z tego:

Stan środków obrotowych na początek roku 183.833,05 zł

 

c) Zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej

900

90017

6070

200.000,00

- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

RAZEM

200.000,00

 

 

d) Zmniejsza się wydatki o kwotę 183.833,05 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej

900

90017

4210

183.833,05

- zakup materiałów i wyposażenia

RAZEM

183.833,05

 

 

            2. Przedszkole Nr 1

            a) Zwiększa się przychody o kwotę 22.500,00 zł z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Oświata i wychowanie – Przedszkola

801

80104

0830

22.500,00

- wpływy z usług

RAZEM

22.500,00

 

 

            b) Zwiększa się wydatki o kwotę 22.500,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Oświata i wychowanie – Przedszkola

801

80104

4210

21.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4220

1.500,00

- zakup środków żywności

RAZEM

22.500,00

 

 

 

 

 

            2. Przedszkole Nr 2

            a) Zwiększa się przychody o kwotę 61.000,00 zł z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Oświata i wychowanie – Przedszkola

801

80104

0830

61.000,00

- wpływy z usług

RAZEM

61.000,00

 

 

            b) Zwiększa się wydatki o kwotę 61.000,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Oświata i wychowanie – Przedszkola

801

80104

4210

11.500,00

- zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4220

22.000,00

- zakup środków żywności

 

 

4260

25.000,00

- zakup energii

 

 

4300

2.500,00

- zakup usług pozostałych

RAZEM

61.000,00

 

 

§ 4 Wprowadza się zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

1.      Zwiększa się przychody o kwotę 50.000,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

900

90011

0530

1.600,00

- przychody z tytułu zagospodarowania odpadów

 

 

0690

48.400,00

- wpływy z różnych opłat

RAZEM

50.000,00

 

 

2.      Zwiększa się wydatki o kwotę 240.000,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

900

90011

4210

50.000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

 

 

6260

190.000,00

- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

RAZEM

240.000,00

 

 

3.      Zmniejsza się wydatki o kwotę 190.000,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

900

90011

6110

110.000,00

- wydatki inwestycyjne funduszy celowych

 

 

6120

80.000,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

RAZEM

190.000,00

 

 

 

§ 5 W Uchwale Nr XXII/292/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 5 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały

 

            § 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

            § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

 

Stanisław Błysz

 

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 26-11-2009 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 26-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2009 08:19