eBoi
Jak załatwić sprawę?
Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2011r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice
za II kw. 2011r.
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% wykonania |
1 |
3 |
4 |
7 |
1. Dochody ogółem |
62.452.040,89 |
30.474.789,84 |
48,80 |
|
29.595.516,80 |
13.653.624,89 |
46,13 |
-pod. dochodowy od osób fizycznych |
10.746.436,00 |
4.603.866,00 |
42,84 |
-pod. dochodowy od osób prawnych |
450.000,00 |
278.277,38 |
61,84 |
-pod. rolny |
1.320.700,00 |
563.693,46 |
42,68 |
-pod. od nieruchomości |
9.305.400,00 |
4.405.297,87 |
47,34 |
-pod. leśny |
137.091,00 |
71.564,19 |
52,20 |
-pod. od śr. transportowych |
841.960,00 |
347.460,04 |
41,27 |
-wpływy z karty podatkowej |
28.000,00 |
8.545,31 |
30,52 |
-pod. od spadku i darowizn |
110.000,00 |
23.469,44 |
21,34 |
-opłata skarbowa |
663.000,00 |
319.413,13 |
48,18 |
-podatek od czynności cywilnoprawnych |
814.726,48 |
407.493,00 |
50,02 |
-wpływy ze sprzedaży majątku |
1.782.148,80 |
806.646,24 |
45,26 |
-wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |
500.000,00 |
383.672,24 |
76,73 |
-pozostałe dochody |
2.896.054,52 |
1.434.226,59 |
49,52 |
1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące |
13.000.073,22 |
7.396.080,22 |
56,89 |
-na zadania z zakresu administracji rządowej |
10.442.826,22 |
5.823.534,22 |
55,77 |
-na zadania własne |
2.557.247,00 |
1.572.546,00 |
61,49 |
1.3 Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
260.212,73 |
173.704,73 |
66,75 |
1.4 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące |
337.065,70 |
174.400,00 |
51,74 |
1.5 Środki na dofinansowanie zadań bieżących |
|
|
|
1.6 Wpływy z tytułu pomocy finansowej |
333.000,00 |
0,00 |
- |
1.7 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
2.761.705,40 |
0,00 |
- |
1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne |
500.000,00 |
0,00 |
- |
1.9 dotacje celowe z powiatu na zadania inwestycyjne |
224.894,04 |
0,00 |
- |
1.10 Subwencje ogólne |
15.439.573,00 |
9.076.980,00 |
58,79 |
-część oświatowa |
11.762.323,00 |
7.238.352,00 |
61,54 |
-część równoważąca |
693.716,00 |
346.860,00 |
50,00 |
-część wyrównawcza |
2.983.534,00 |
1.491.768,00 |
50,00 |
KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na rok 2011 |
Wykonanie za |
% wykonania |
Wydatki ogółem wynoszą |
64.524.422,16 |
33.369.516,55 |
51,72 |
1. Edukacja |
19.732.791,00 |
10.919.954,79 |
55,34 |
2. Pomoc Społeczna |
15.700.960,70 |
8.595.379,13 |
54,74 |
3. Gospodarka mieszkaniowa |
1.585.049,00 |
679.044,81 |
42,84 |
4. Gospodarka komunalna |
4.668.499,63 |
2.224.502,10 |
47,65 |
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2.530.838,40 |
1.453.640,64 |
57,44 |
6. Ochrona zdrowia |
549.149,15 |
236.440,21 |
43,06 |
7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa |
951.336,00 |
304.517,93 |
32,01 |
8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa |
18.805.798,28 |
8.956.036,94 |
47,62 |
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na rok 2011 |
Wykonanie za II kw. 2011r. |
A. DOCHODY |
62.452.040,89 |
30.474.789,84 |
B. WYDATKI |
64.524.422,16 |
33.369.516,55 |
B1. Wydatki bieżące |
52.735.771,11 |
28.525.528,26 |
B2. Wydatki majątkowe |
11.788.651,05 |
4.843.988,29 |
NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) |
-2.072.381,27 |
-2.894.726,71 |
Gryfice dnia 29.07.2011
Sporządziła: Małgorzata Gołąb
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Małgorzata Gołąb | 01-08-2011 13:20 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Gołąb | 01-08-2011 |
Ostatnia aktualizacja: | Małgorzata Gołąb | 01-08-2011 13:20 |