eBoi
Jak załatwić sprawę?
Uchwała Nr XXVI/324/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31.03.2009r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok
UCHWAŁA NR XXVI/ 324 /2009
RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH
z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 175.241,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Różne rozliczenia – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
||||
758
|
75801
|
2920 |
98.093,00
|
- subwencje ogólne z budżetu państwa |
Razem dział 758 |
98.093,00
|
|
||
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oczyszczanie miast i wsi |
||||
900
|
90003
|
2320 |
77.148,00
|
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
Razem dział 900 |
77.148,00
|
|
||
RAZEM |
175.241,00
|
|
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 2.535.163,50 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Rolnictwo i łowiectwo – Melioracje wodne |
||||
010
|
01008
|
4270 |
30.000,00
|
- zakup usług remontowych |
Razem dział 010 |
30.000,00
|
|
||
Transport i łączność – Drogi publiczne gminne |
||||
600
|
60016
|
6050 |
469.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6210 |
607.000,00
|
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
Razem dział 600 |
1.076.000,00
|
|
||
Gospodarka mieszkaniowa – Towarzystwa budownictwa społecznego |
||||
700
|
70021
|
4430 |
20.320,00
|
- różne opłaty i składki |
Razem dział 700 |
20.320,00
|
|
||
Administracja publiczna – Urzędy gmin |
||||
750
|
75023
|
6050 |
15.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
|
6060 |
60.000,00
|
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem dział 750 |
75.000,00
|
|
||
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne |
||||
754
|
75412
|
6060 |
200.000,00
|
- wydatki na zakupy inwestycyjne |
Razem dział 754 |
200.000,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe |
||||
801
|
80101
|
4010 |
55.400,00
|
- wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4270 |
70.000,00
|
- zakup usług remontowych |
|
|
6050 |
210.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem rozdział 80101 |
335.400,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
||||
801
|
80103
|
3020 |
1.500,00
|
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń |
|
|
4110 |
3.000,00
|
- składki na ubezpieczenia społeczne |
Razem rozdział 80103 |
4.500,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Gimnazja |
||||
801
|
80110
|
4270 |
60.000,00
|
- zakup usług remontowych |
Razem rozdział 80110 |
60.000,00
|
|
||
Oświata i wychowanie – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół |
||||
801
|
80114
|
4010 |
10.000,00
|
- wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4300 |
24.093,00
|
- zakup usług pozostałych |
Razem rozdział 80114 |
34.093,00
|
|
||
Razem dział 801 |
433.993,00
|
|
||
Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
||||
851
|
85154
|
4210 |
4.000,00
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
|
|
4270 |
29.602,50
|
- zakup usług remontowych |
|
|
4300 |
5.000,00
|
- zakup usług pozostałych |
Razem dział 851 |
38.602,50
|
|
||
Pomoc społeczna – Pozostała działalność |
||||
852
|
85295
|
3110 |
50.000,00
|
- świadczenia społeczne |
Razem dział 852 |
50.000,00
|
|
||
Edukacyjna opieka wychowawcza – Świetlice szkolne |
||||
854
|
85401
|
4010 |
3.000,00
|
- wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
|
4110 |
1.000,00
|
- składki na ubezpieczenia społeczne |
|
|
4120 |
100,00
|
- składki na Fundusz Pracy |
Razem dział 854 |
4.100,00
|
|
||
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
||||
900
|
90001
|
6210 |
100.000,00
|
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oczyszczanie miast i wsi |
||||
900
|
90003
|
4300 |
77.148,00
|
- zakup usług pozostałych |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oświetlenie ulic, placów i dróg |
||||
900
|
90015
|
6050 |
200.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność |
||||
900
|
90095
|
4300 |
50.000,00
|
- zakup usług pozostałych |
Razem dział 900 |
427.148,00
|
|
||
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
||||
921
|
92109
|
2480 |
50.000,00
|
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Pozostała działalność |
||||
921
|
92195
|
4300 |
10.000,00
|
- zakup usług pozostałych |
Razem dział 921 |
60.000,00
|
|
||
Kultura fizyczna i sport – Obiekty sportowe |
||||
926
|
92601
|
4300 |
20.000,00
|
- zakup usług pozostałych |
|
|
6050 |
100.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem dział 926 |
120.000,00
|
|
||
RAZEM |
2.535.163,50
|
|
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2009 rok o kwotę 1.027.000,00 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Transport i łączność – Drogi publiczne gminne |
||||
600
|
60016
|
6050 |
1.027.000,00
|
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
Razem dział 600 |
1.027.000,00
|
|
||
RAZEM |
1.027.000,00
|
|
§ 3 Zwiększa się przychody ogółem o kwotę 1.332.922,50 z tego:
- inne źródła (wolne środki) – przychody pozycja 955 1.332.922,50 zł
§ 4 Wprowadza się zmiany w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej
a) Zwiększa się przychody o kwotę 707.000 zł
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej |
||||
900
|
90017
|
6210 |
707.000
|
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |
RAZEM
|
707.000
|
|
b) Zwiększa się wydatki o kwotę 707.000 zł z tego:
Dział
|
Rozdział
|
§ |
Kwota [zł]
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej |
||||
900
|
90017
|
6070 |
707.000
|
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych |
RAZEM
|
707.000
|
|
§ 5 W Uchwale Nr XXII/292/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:
Załącznik Nr 3 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały
Załącznik Nr 4 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały
§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Błysz
Sporządziła: Małgorzata Gołąb
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Małgorzata Gołąb | 15-04-2009 13:29 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Gołąb | 15-04-2009 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 15-04-2009 13:29 |