eBoi
Jak załatwić sprawę?
Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2006
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice
za I kwartał 2006r.
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na rok 2006 |
Wykonanie za I kw 2006 |
% wykonania |
1 |
3 |
4 |
|
1. Dochody ogółem |
41.218.522 |
11.252.535 |
27,30 |
tego: |
18.579.848 |
4.453.905 |
23,97 |
-pod. dochodowy od osób fizycznych |
6.954.571 |
1.354.883 |
19,48 |
-pod. dochodowy od osób prawnych |
350.000 |
66.957 |
19,13 |
-pod. rolny |
985.000 |
199.635 |
20,27 |
-pod. od nieruchomości |
6.615.000 |
1.832.066 |
27,70 |
-pod. leśny |
83.664 |
31.219 |
37,31 |
-pod. od środków transportowych |
577.000 |
250.749 |
43,46 |
-wpływy z karty podatkowej |
50.000 |
4.944 |
9,89 |
-pod. od spadku i darowizn |
20.000 |
22.529 |
112,65 |
-opłata skarbowa |
816.000 |
130.262 |
15,96 |
-podatek od czynności cywilnoprawnych |
228.000 |
73.053 |
32,04 |
-wpływy ze sprzedaży |
800.000 |
103.793 |
12,97 |
-pozostałe dochody |
1.100.613 |
383.815 |
34,87 |
1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące |
11.303.357 |
2.701.742 |
23,90 |
-na zadania z zakresu administracji rządowej |
10.209.888 |
2.329.774 |
22,82 |
-na zadania własne |
1.093.469 |
371.968 |
34,02 |
1.3 Subwencje ogólne |
11.335.317 |
4.096.888 |
36,14 |
-część oświatowa |
9.074.867 |
3.531.775 |
38,92 |
-część równoważąca |
606.440 |
201.609 |
33,24 |
-część wyrównawcza |
1.454.010 |
363.504 |
25,00 |
KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na rok 2006 |
Wykonanie za I kw 2006 |
% wykonania |
Wydatki ogółem wynoszą |
43.380.764 |
9.968.459 |
22,98 |
1. Edukacja |
13.817.126 |
3.624.290 |
26,23 |
2. Pomoc Społeczna |
14.358.212 |
3.255.039 |
22,67 |
3. Gospodarka mieszkaniowa |
1.587.757 |
940.229 |
59,22 |
4. Gospodarka komunalna |
2.496.380 |
365.307 |
14,63 |
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2.615.704 |
325.198 |
12,43 |
6. Ochrona zdrowia |
352.200 |
66.543 |
18,89 |
7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa |
382.166 |
103.650 |
27,12 |
8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa |
7.771.219 |
1.288.203 |
16,58 |
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na rok 2006 |
Wykonanie za I kw 2006 |
A. DOCHODY |
41.218.522 |
11.252.535 |
B. WYDATKI |
43.380.764 |
9.968.459 |
B1. Wydatki bieżące |
38.520.937 |
9.325.347 |
B2. Wydatki majątkowe |
4.859.827 |
643.112 |
NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) |
-2.162.242 |
1.284.076 |
Gryfice dnia 26.04.2006
Sporządziła: Małgorzata Gołąb
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Karina Markowska | 28-04-2006 11:48 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 28-04-2006 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 28-04-2006 11:48 |