Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XL/473/2010 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.06.2010r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 rok

UCHWAŁA NR  XL / 473 / 2010

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 29 czerwca 2010 roku

 

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska
w Gryficach u c h w a l a co następuje:

 

            § 1.     1. Zwiększa się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2010 rok o kwotę4.253.682,60 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Turystyka – Pozostała działalność

630

63095

6207

1.874.484,00

- dotacje rozwojowe

Razem dział 630

1.874.484,00

 

Działalność usługowa – Plany zagospodarowania przestrzennego

710

71004

2320

81.000,00

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem dział 710

81.000,00

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Straż Miejska

754

75416

0570

3.459,00

- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Razem dział 754

3.459,00

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

756

75618

0490

15.906,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Razem dział 756

15.906,00

 

Różne rozliczenia – Różne rozliczenia finansowe

758

75814

6680

1.749.728,97

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego

Razem dział 758

1.749.728,97

 

Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

801

80101

0690

102,00

- wpływy z różnych opłat

 

 

0750

5.200,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

0830

347,00

- wpływy z usług

 

 

0920

6,00

- pozostałe odsetki

Razem rozdział 80101

5.655,00

 

Oświata i wychowanie – Gimnazja

801

80110

0750

4.250,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

0920

11,00

- pozostałe odsetki

Razem rozdział 80110

4.261,00

 

Oświata i wychowanie – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

801

80114

0750

280,00

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Razem rozdział 80114

280,00

 

Razem dział 801

10.196,00

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność

853

85395

2007

254.994,90

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

 

 

6627

2.031,73

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem dział 853

257.026,63

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

921

92109

6207

261.882,00

- dotacje rozwojowe

Razem dział 921

261.882,00

 

RAZEM

4.253.682,60

 

           

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2010 rok o kwotę2.399.298,63 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Turystyka – Pozostała działalność

630

63095

6208

1.874.484,00

- dotacje rozwojowe

Razem dział 630

1.874.484,00

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność

853

85395

2008

254.994,90

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

 

 

6628

2.031,73

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Razem dział 853

257.026,63

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka odpadami

900

90002

6207

5.906,00

- dotacje rozwojowe

Razem dział 900

5.906,00

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

921

92109

6208

261.882,00

- dotacje rozwojowe

Razem dział 921

261.882,00

 

RAZEM

2.399.298,63

 

 

§ 2.     1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2010 rok o kwotę2.791.472,70 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Turystyka – Pozostała działalność

630

63095

6059

1.695.052,97

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 630

1.695.052,97

 

Gospodarka mieszkaniowa – Towarzystwa budownictwa społecznego

700

70021

4150

400.000,00

- dopłaty w spółkach prawa handlowego

 

 

4430

25.000,00

- różne opłaty i składki

Razem dział 700

425.000,00

 

Działalność usługowa – Plany zagospodarowania przestrzennego

710

71004

4300

81.000,00

- zakup usług pozostałych

Razem dział 710

81.000,00

 

Administracja publiczna – Urzędy gmin

750

75023

4300

14.000,00

- zakup usług pozostałych

Razem dział 750

14.000,00

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne

754

75412

6060

28.676,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 754

28.676,00

 

Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe

801

80101

4210

3.596,00

- zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4300

2.059,00

- zakup usług pozostałych

Razem rozdział 80101

5.655,00

 

Oświata i wychowanie – Gimnazja

801

80110

4210

200,00

- zakup materiałów i wyposażenia

 

 

4240

4.061,00

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

6300

50.000,00

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Razem rozdział 80110

54.261,00

 

Oświata i wychowanie – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

801

80114

4210

280,00

- zakup materiałów i wyposażenia

Razem rozdział 80114

280,00

 

Razem dział 801

60.196,00

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność

853

85395

6057

2.031,73

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 853

2.031,73

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Oświetlenie ulic, placów i dróg

900

90015

6050

5.726,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady gospodarki komunalnej

900

90017

6210

196.950,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność

900

90095

4300

30.000,00

- zakup usług pozostałych

Razem dział 900

232.676,00

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

921

92109

6057

232.840,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

921

92120

6050

20.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 921

252.840,00

 

RAZEM

2.791.472,70

 

 

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2010 rok o kwotę937.088,73 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Rolnictwo i łowiectwo – Melioracje wodne

010

01008

4270

21.000,00

- zakup usług remontowych

Razem dział 010

21.000,00

 

Transport i łączność – Drogi publiczne gminne

600

60016

6050

450.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

6060

65.000,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 600

515.000,00

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Ochotnicze straże pożarne

754

75412

3030

5.000,00

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

 

4270

18.676,00

- zakup usług remontowych

 

 

4300

5.000,00

 - zakup usług pozostałych

Razem dział 754

28.676,00

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Pozostała działalność

853

85395

6058

2.031,73

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 853

2.031,73

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka odpadami

900

90002

6067

5.906,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

6069

3.702,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 900

9.608,00

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

921

92109

6050

20.000,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

6058

261.882,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

6059

78.891,00

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Razem dział 921

360.773,00

 

RAZEM

937.088,73

 

 

§ 3 Wprowadza się zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych

 

            1. Zakład Gospodarki Komunalnej

a) Zwiększa się przychody o kwotę 196.950,00 zł z tego:

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej

900

90017

6210

196.950,00

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

RAZEM

196.950,00

 

 

b) Zwiększa się wydatki o kwotę 196.950,00 zł z tego:

 

Dział

Rozdział

§

Kwota [zł]

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady Gospodarki Komunalnej

900

90017

6070

196.950,00

- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

RAZEM

196.950,00

 

§ 4 W Uchwale Nr XXXIV/414/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfice na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 7 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 8 do wymienionej uchwały otrzymuje nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały

 

            § 5 Po dokonanych zmianach w § 1,2,3 plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 62.535.307,15 zł, wydatkami w kwocie 68.100.590,48 zł. Deficyt, który wynosi
5.565.283,33 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów
i wolnych środków.

 

            § 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

            § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Gołąb 09-09-2010 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Gołąb 29-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 09-09-2010 11:34