eBoi
Jak załatwić sprawę?
Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2011r.
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfice
za I kw. 2011r.
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach |
Wykonanie |
% wykonania |
1 |
3 |
4 |
7 |
1. Dochody ogółem |
61.026.995,43 |
15.658.796,99 |
25,66 |
|
29.506.859,80 |
6.784.937,53 |
22,99 |
-pod. dochodowy od osób fizycznych |
10.746.436,00 |
2.152.081,00 |
20,03 |
-pod. dochodowy od osób prawnych |
450.000,00 |
143.063,25 |
31,79 |
-pod. rolny |
1.320.700,00 |
281.828,70 |
21,34 |
-pod. od nieruchomości |
9.305.400,00 |
2.324.086,29 |
24,98 |
-pod. leśny |
137.091,00 |
35.270,09 |
25,73 |
-pod. od śr. transportowych |
841.960,00 |
253.055,02 |
20,06 |
-wpływy z karty podatkowej |
28.000,00 |
-3.748,46 |
- |
-pod. od spadku i darowizn |
110.000,00 |
9.967,08 |
9,06 |
-opłata skarbowa |
663.000,00 |
153.659,14 |
23,18 |
-podatek od czynności cywilnoprawnych |
750.000,00 |
218.838,00 |
29,18 |
-wpływy ze sprzedaży majątku |
1.781.869,80 |
165.712,17 |
9,30 |
-wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |
500.000,00 |
255.051,91 |
51,01 |
-pozostałe dochody |
2.872.403,00 |
796.073,34 |
27,71 |
1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące |
12.616.153,00 |
3.424.177,00 |
27,14 |
-na zadania z zakresu administracji rządowej |
10.105.346,00 |
2.743.755,00 |
27,15 |
-na zadania własne |
2.510.807,00 |
680.422,00 |
27,10 |
1.3 Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
260.212,73 |
3.698,46 |
1,42 |
1.4 Dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące |
337.065,70 |
2.700,00 |
0,80 |
1.5 Środki na dofinansowanie zadań bieżących |
|
|
|
1.6 Wpływy z tytułu pomocy finansowej |
|
|
|
1.7 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich |
2.667.131,20 |
0,00 |
0,00 |
1.8. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne |
|
|
|
1.9 dotacje celowe z powiatu na zadania inwestycyjne |
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.10 Subwencje ogólne |
15.439.573,00 |
5.443.284,00 |
35,26 |
-część oświatowa |
11.762.323,00 |
4.523.970,00 |
38,46 |
-część równoważąca |
693.716,00 |
173.430,00 |
25,00 |
-część wyrównawcza |
2.983.534,00 |
745.884,00 |
25,00 |
KIERUNKI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na rok 2011 |
Wykonanie za |
% wykonania |
Wydatki ogółem wynoszą |
63.071.960,38 |
14.612.741,06 |
23,17 |
1. Edukacja |
19.667.681,00 |
5.659.185,69 |
28,77 |
2. Pomoc Społeczna |
15.651.713,70 |
4.311.307,88 |
27,55 |
3. Gospodarka mieszkaniowa |
1.585.049,00 |
179.856,74 |
11,35 |
4. Gospodarka komunalna |
3.960.182,80 |
1.193.448,43 |
30,14 |
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
2.726.776,40 |
410.765,73 |
15,06 |
6. Ochrona zdrowia |
549.149,15 |
107.314,97 |
19,54 |
7. Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa |
946.336,00 |
174.011,41 |
18,39 |
8. Rolnictwo, drogi, obsługa długu publicznego, administracja, kultura fizyczna, działalność usługowa |
17.985.072,33 |
2.576.850,21 |
14,33 |
KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
Wyszczególnienie |
Plan po zmianach na rok 2011 |
Wykonanie za I kw. 2011r. |
A. DOCHODY |
61.026.995,43 |
15.658.796,99 |
B. WYDATKI |
63.071.960,38 |
14.612.741,06 |
B1. Wydatki bieżące |
51.863.435,58 |
14.233.051,22 |
B2. Wydatki majątkowe |
11.208.524,80 |
379.689,84 |
NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) |
-2.044.964,95 |
1.046.055,93 |
Gryfice dnia 29.04.2011
Podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
w BIP Urzędu Miejskiego
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
Sporządziła: Małgorzata Gołąb
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Małgorzata Gołąb | 10-05-2011 13:18 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Małgorzata Gołąb | 10-05-2011 |
Ostatnia aktualizacja: | - | 10-05-2011 13:18 |